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集团公司2024年巡察整改情况报告范文

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  根据区委统一部署,20xx年xx月x日至20xx年x月x日,区委第四巡察组对xx城发集团党委进行了巡察。20xx年x月xx日,巡察组向xx城发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

 

  一、整改工作基本情况

 

  区委巡察组反馈的意见中指出存在x类xx个问题,并提出x项意见建议。我们完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见,并坚持高标准、严要求,坚决抓好整改落实。

 

  (一)深化认识,精心组织。集团党委组织召开巡察反馈工作专题会议,成立整改落实工作领导小组,全面统筹抓好巡察整改任务,坚持问题导向,细化任务,明确时间节点、责任领导、责任单位,扎实做好反馈意见的整改落实工作。

 

  (二)明确责任,细化措施。集团党委多次召开专题会议研究部署,委制定印发《xx城发集团党委关于区委第四巡察组反馈意见整改落实工作方案》,明确整改要求和整改措施,形成反馈意见整改清单。

 

  (三)从严从实,聚焦整改。集团党委召开巡察整改专题民主生活会,党委成员认真对照巡察反馈意见,深入查找问题,剖析根源,开展对照检查和相互批评,制定整改措施。各责任部门、子公司严格按照整改方案落实整改,限时办结。

 

  二、巡察组反馈意见整改落实情况

 

  (一)履行区属国有企业的职能职责、服务大局的站位还不够高的问题

 

  关于学习不深不透、集团党委理论学习中心组集体学习研讨落实不到位等问题

 

  整改情况:①制定《党委理论中心组集中学习制度》,完善20xx年度学习计划,规范开展党委理论中心组学习。制定《党委“第一议题”学习制度(试行)》,加强习近平新时代中国特色社会主义思想等内容学习。②党委班子结合党史学习教育,持续学习《中国共产党简史》等书目,主要领导参加区委专题学习班。

 

  关于保值增值履职力度不足的问题

 

  整改情况:①关注提升公司盈利能力,完成业务整合梳理,形成《下属产业梳理、分析及发展建议》。修订《绩效考核办法(试行)》《薪酬管理制度》,优化绩效考核方案,薪酬分配向一线、向市场倾斜。成立营销管理部,加紧房产销售去化,回笼资金,节约资金成本及项目支出。②加强投资设立公司规范管理,完善《项目投资投决管理实施细则》,充分做好可行性研究和风险评估。③全面加强基金管理运营,设立全资基金公司,完成工商层面股权划转、市区两级主管部门审核和工商预核名等工作。筹备组建基金管理团队,市场化招聘基金管理专业人才。

 

  关于企业管理模式粗放的问题

 

  整改情况:①对子公司进行全面摸底,优化整合业态重复的子公司,完成《产业梳理分析报告》;梳理亏损企业清单,持续推进僵尸公司、亏损公司“关停并转”工作。②发布《对外投资管理制度》《投后管理制度》,制定《派出产权代表履职工作管理办法》,加强对合资公司的监管力度。③加强亏损类合资公司审计管理,对于无法扭亏为盈、市场化运营能力不足的合资公司,将终止合作、择机退出。

 

  关于国有资产监督管理缺位的问题

 

  整改情况:①加强国有土地规范管理,对所有土地整理项目进行自查,完成项目停放车辆清理,加强管理管控。对档案部负责人和业务板块综合部负责人进行谈话提醒,要求加强项目档案管理。②加强房产运营管理,对所有房产项目全面自查,定期检查空置房产。加强与区财政局沟通,共同理顺欠款解决路径。敦促欠租单位交纳房租,对于多次协商无果的欠租单位,将采取法律途径追回。与资产公司负责人进行谈话提醒,要求提升房产运营管理水平,促进国有资产保值增值。③加强国有资产处置规范管理。认真梳理房产租售项目,完善手续,备齐项目档案资料。梳理管控权限,完善资产处置流程,修订《“三重一大”事项决策制度(试行)》。对资产公司负责人进行谈话提醒,要求加强资产处置规范管理,保证资产处置程序合规合法。

 

  关于项目管理责任缺失的问题

 

  整改情况:①加强工程项目管理,梳理项目公司章程及合作开发协议内容,明确议事流程。成立营销管理部,加强营销业务标准化、统一化管理。引进房地产营销策划团队,加紧房产销售去化,回笼资金。制定《项目管理制度》,明确工作职责和材料、质量管理要求,对进场材料设备等严格检查。②强化项目招投标管理,集团成立招采管理部,对集团招标事项统一管理。修订《招标采购管理办法》,设立招采库,实施供应商报价入库制度,全面推进目标成本管理。③完善《合同管理办法》,印发《关于规范合同签署的通知》,严格规范合同签署。严格落实《xx区机关单位合同审查规定》,相关合同向区司法局报审、备案。加强流程制度建设,对合同的审核、签订、归档、履约,进行全过程的流程化、信息化、常态化的监督检查。④规范外包服务。对于法律事务等专业性强的业务由集团统一聘用服务单位;对于差旅购票等业务减少或避免使用外包服务。法律服务等业务通过公开招标的形式确定服务价格和供应商库。

 

  关于贯彻执行区委区政府决策部署不力的问题

 

  整改情况:①成立资金管理部,与金融板块做好融资业务交接,严格执行融资管理规定,每笔融资业务经党委会、董事会、总办会集体研究。②扎实落实“双招双引”政策,城发筑景公司在xx产权交易所挂牌增资,借助头部房企品牌效应及综合影响力促进项目增值。成立园区运营公司,全面整合集团招商载体资源及产业园区的运营管理,以《xx区招商引资促进办法》为政策支撑面向市场全面招商。积极与区财政局、产业发展专班对接,形成平台公司招商引资收益平衡路径。集团招商引入xx易集运公司在xx区注册,预测公司正式运营x年内将累计实现区级贡献xxxx万元以上。

 

  关于安全生产监管意识不够到位的问题

 

  整改情况:①安委办每月及时复检安全生产隐患整改情况,形成整改报告,实现闭环管理。每月召开安委会会议,通报各项目安全生产隐患,部署整改工作。②强化安全生产培训,安检人员通过专业机构的培训学习,取得考核证书,做到全员持证上岗。组织职工安全生产培训、消防桌面演练,提升安全管理水平。

 

  (二)落实管党治党政治责任力度不够的问题

 

  关于集团党委履行全面从严治党主体责任弱化、虚化的问题

 

  整改情况:①组织学习贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,修订《落实全面从严治党主体责任清单》,组织召开全面从严治党工作会议,压紧压实管党治党责任。②认真学习贯彻《党风廉政建设责任制》,将党风廉政建设和反腐工作列入党建工作计划。组织召开党风廉政建设工作会议x次,总结全面从严治党和党风廉政建设情况,部署工作任务,开展廉政教育。

 

  关于集团纪委监督责任有缺失的问题

 

  整改措施:①配齐配强纪检干部,区委新任命纪委书记,完成党支部纪检委员推选;印发《精准监督导航》,将监督工作清单进行责任分工,各党支部、各部门、子公司根据责任清单,完成自查整改。②开展公车使用情况专项检查、合资公司审计监督专项检查、纪律规矩整顿、安全稳定守护专项检查,并就发现的问题开展落实整改。③认真落实监督执纪第一种形态,运用警示提醒、告诫约谈等方式,督促各涉事单位、负责人抓好巡察发现问题整改,完成谈话提醒、批评教育共x人。

 

  关于执行中央八项规定精神不到位的问题

 

  整改情况:①加强业务招待规范管理,召开办公系统工作会议,学习公务接待相关规定。严格执行《xx省党政机关国内公务接待管理办法补充规定》。对集团财务部负责人进行谈话提醒,要求严格加强财务管理。②加强业务招待报销审批把关,严格落实《接待管理办法》,控制接待标准、陪餐人数。对中瀛公司负责人进行谈话提醒,要求加强本单位业务招待工作管理。③严格差旅费报销审批管理,在《财务支出核算管理办法》《财务支出审批管理规定》中完善差旅费规定,实行事前审批,从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理,严格审核发票内容和控制差旅费支出标准,退回不合规报销费用。④严格公务用车使用规范管理,开展驾驶员季度培训。集团及各子公司车辆全部安装行车记录仪,定期抽查出行情况、停车情况和出行纸质记录台账。组织费用报销工作培训,确保报销票据合规。

 

  关于资金管理不规范存在廉政风险的问题

 

  整改情况:①加强资金规范管理,制定《集团资金管理办法》,成立资金管理部,利用资金池管理方式实现集团及成员单位的资金归集。细化资金业务及板块内资金调拨流程,每月经党委会、董事会、总办会审议通过后方可执行。规范大额资金票据管理,对个别银行回单、收据和发票补齐相关漏签人员签字。②认真梳理分析往来资金长期挂账情况,根据实际情况进行分类处置。加强财务统筹管理,财务部年末将本年度挂账的资金调拨情况进行汇总分析,即时处置,减少和避免新增往来资金长期挂账和呆账坏账风险。③规范培训费计划编制,事前填写培训计划表,严格按照标准审核,做到培训费支出合理合规。④加强税费缴纳规范管理,组织全体财务人员培训,提高业务水平,及时作出税收筹划,及时缴纳税款。对集团财务部负责人进行谈话提醒,要求抓好自查整改,加强专题培训,提高财务人员业务水平。

 

  (三)党委的领导核心作用发挥不充分的问题

 

  关于党委研究讨论重大事项机制不够完善的问题

 

  整改情况:①发布《党委研究决定、前置研究讨论事项清单及负面清单》,厘清党委与其他治理主体权责边界,增强集团党委议事决策的科学性、规范性和可操作性。②制定《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总办会议事规则》,修订《“三重一大”事项决策制度(试行)》,健全完善重大事项集团研究工作机制。③加强党委会工作管理,全面做好会议记录。党委会纪要及议题材料每季度报送企管部、纪委及区国有资产运营发展中心备案。

 

  关于落实党建工作责任制不严不实的问题

 

  整改情况:①制定《20xx年度党建工作手册》,明确党委、党支部责任清单;组织开展集团20xx年党建工作培训,提升党务工作水平。积极开展宣传教育和党建活动,共组织党建相关活动xx次。②在绩效考核制度中增加党建工作考核内容,各党支部实施党员量化积分制度,建立积分台账。开展“七一”表彰活动,大力营造学习先进的浓厚氛围。③对党支部进行优化调整,设立六个党支部;修订《党建+重大项目实施方案》,坚持党建引领,促进党建业务融合发展。

 

  关于班子民主生活会质量不高的问题

 

  整改情况:严格把握民主生活会标准要求,认真制定工作方案,全面做好谈心谈话、检视报告、整改台账、会议会记录等各项工作。规范完成20xx年度集团党委民主生活会和20xx年巡察整改专题民主生活,确保程序规范、资料完整。

 

  关于支部班子建设和党员教育管理不规范的问题

 

  整改情况:①强化党员学习教育管理,将党员参与度列入支部工作评价。各支部及时组织开展“三会一课”,做好记录。②结合党史学习教育,组织专题讲座和红景新区核心区观摩学习,开展党委书记、副书记等讲党课x次,支部书记讲党课x次。③认真组织开展党史学习教育专题组织生活会,深入剖析、切实解决突出问题。④对发展党员档案全面自查,组织各党支部认真学习、规范党员发展程序;集团党委严格审查,确保党员发展档案材料齐全、管理规范。

 

  关于执行新时代党的组织路线和人才队伍建设有短板的问题

 

  整改情况:①配齐配强党组织成员,区委新任命三名党委委员。优化调整党支部设置,补选支部书记和委员。②强化产业投资、土地整理等专业人才配置。探索搭建校园招聘、猎头推荐、社会招聘相结合的人才招聘体系,选配专业人才。建立职业经理人制度,市场化选聘职业经理人x名。建立内部竞聘机制,探索关键岗位轮岗机制,组织内部竞聘选任x人。完善人才梯队建设,初步完成人才盘点、人才库建设方案及人才培养规划。建立专家库,通过专业机构定向寻找行业专家。强化专业培训,组织开展员工素质提升培训、项目经理岗前专项培训。

 

  关于对巡察、审计等监督发现问题整改落实不到位的问题

 

  整改情况:①集团多次专题研究部署,法务审计中心牵头组织各相关板块及财务部对发现问题进行梳理,建立问题台账,分类紧盯落实。②完善工程管理机制,加强工程项目事前事中事后监管,制定《招标采购管理办法》,规范招标采购审批手续。制定《工程项目监督管理制度》,明确建设单位、监理、设计单位责任,强化日常监管,确保项目建设依法依规进行。③持续推进经营绩效专项审计问题整改。完成中油通用--专汽片区、阀门厂片区等土地整理项目办理结转,将xx支路项目列入20xx年审计计划,进行土地整理成本审计后办理结算。加强土地整理项目管理,出让金返还后,及时进行成本审计、办理项目结算。加强与区财政局等单位对接,梳理往来账款长期挂账未清理问题,逐步销账。

 

  三、今后整改工作打算

 

  (一)力度不减抓好整改后续工作。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果。对还没有完全彻底解决的问题,严格按照整改方案,不松劲、不减压,确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项,坚持一抓到底,坚决完成整改,务求取得实效。

 

  (二)深入落实全面从严治党主体责任。坚持抓班子带队伍严字当头,着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。发挥“关键少数”的示范引领作用,对重大决策、重要工作、重点项目,做到事事有人抓、件件有落实。履行全面从严治党主体责任,落实班子成员“一岗双责”,坚持不懈改作风,力促作风建设常态化长效化。

 

  (三)持续建立健全常态长效机制。在深入整改的同时更加注重预防,围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,形成用制度管人管事管权的长效机制。坚持防微杜渐,严格落实谈心谈话约谈制度,让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

 

  (四)着力推动改革发展全面提升。以巡察整改为契机,不断改造提升传统优势产业,加快产业优化升级。把发展的基点放到改革创新上,大力培育引进创新人才,着力抓好创新平台建设,形成依靠创新驱动发展的主体格局。

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